Situatie Documente Furnizor¶
Clasa Functie ERP: jasper:/EMSYS_Reports/Standard/1Fi/03_Suppliers/SituatieDocumenteFurnizor
Raportul Situatie Documente Furnizor reprezinta o evidenta a documentelor la nivel de furnizor si cont, in perioada selectata pe interfata. Acest raport cuprinde documentele emise de catre furnizor, si arata pentru fiecare factura documentul de plata prin care s-a defalcat. Documentele neasociate sunt evidentiate cu albastru.
Setati optiunile de selectie:
1.1. Data raport – data de referinta luata in calcul pentru afisarea datelor;
1.2. Business Unit – Business Unit - ul la nivelul caruia se doreste vizualizarea informatiilor;
1.3. Furnizor – se selecteaza furnizorul pentru vizualizarea raportului la nivel de furnizor;
1.4. Cont – permite afisarea informatiilor la nivel de cont;
1.5. Asocieri:
Pana la data selectata - afiseaza documentele care au fost defalcate pana la data selectata;
La zi - afiseaza documentele ce au defalcarile la zi;
1.6. Stare Documente:
Toate - cuprinde toate documentele, atat asociate cat si neasociate;
Neasociate - cuprinde doar documentele care nu au fost asociate;
1.7. Referinta – selectie la nivel de referinta;
1.8. Referinta incepe cu – selectie la nivel de referinta care incepe cu valoarea introdusa in campul respectiv.
Selectati tipul de export: PDF/XLS/XLSX.
Apelati butonul START pentru vizualizarea Raportului.
Raportul a fost actualizat cu urmatoarele coloane:
Numar Factura – reprezinta numarul facturii emise de catre furnizor;
Data Factura – data emiterii facturii;
Serie – seria facturii emise de catre furnizor;
Numar – numarul documentului de plata cu care s-a asociat sau urmeaza a fi asociata factura;
Data – data documentului de plata. Daca valoarea soldului e negativa, atunci documentul asociat este o nota de retur la furnizor (NRF);
Sold – valoarea facturilor;
Achitat – valoarea documentului de plata;
Sold – soldul clientului dupa fiecare plata;
Cont – simbolul contului selectat;
Cont coresp. - conturile corespondente aferente tranzactiilor.