Actiuni Corective - Stornare Automata
Scop
Stornarea unui document cu starea VALIDAT.
Procedura
1. Accesati Logistics -> Stocuri, alegeti una dintre functiile disponibile in sectiunea Intrari/Iesiri/Transferuri si apasati butonul
Arata.
2. Apelati butonul Stornare Automata:
disponibil in setul de butoane Actiuni, fiind pozitionat pe orice document din functia respectiva;
sau
din coltul dreapta-jos al ecranului, daca nu exista documente inregistrate la perioada de stornare.
3. In fereastra deschisa, la etapa 1. Tip Tranzactie, selectati tipul de tranzactie, tipul de document pentru care se realizeaza stornarea si apasati butonul Etapa 2.
4. La etapa 2. Tranzactie, selectati tranzactia ce se doreste a fi stornata sau o identificati prin Filtrare rapida si apasati butonul Etapa 3.
Implicit sunt afisate toate tranzactiile cu starea Validat sau Contat, din toate perioadele fiscale.
5. La etapa 3. Cantitate de Stornat, bifati una din optiunile:
Selectati liniile pe care doriti sa le stornati si cantitatile de stornat - permite stornarea partiala a documentului cu cantitati ce pot fi actualizate de utilizator;
Toate pozitiile din detaliere - storneaza toate pozitiile, cu cantitatile din documentul intial.
Apasati butonul Etapa 4.
6. La etapa 4. Tranzactie Noua actualizati campurile Nr. doc., Data Doc. si apasati butonul Revizuire.
7. Verificati informatiile aferente documentului de storno si apelati butonul Stornare, din coltul dreapta-jos al ecranului. In cazul in care mai sunt modificari de efectuat, accesati butonul Editeaza, in zona de ecran aferenta.
8. Dupa apasarea butonului Stornare aplicatia afiseaza mesaj cu privire la rezultatul actiunii.
9. Daca stornarea s-a realizat cu succes, utilizatorul este pozitionat automat pe documentul generat cu starea Aprobat.
Verificati documentul si apasati butonul
Validare, actiune ce actualizeaza datele in domeniul Stocuri si genereaza nota contabila in Registre de Contabilitate.
Atentie
Stornarea automata se realizeaza pentru documentele cu starea Validat sau Contat.