Stornare Automata¶
Scop¶
Stornarea unui document cu starea VALIDAT.
Procedura¶
Apelati functia Logistics->Stocuri si accesati una dintre functiile din sectiunea Intrari/Iesiri/Transferuri apasand butonul Arata .
2. Selectati documentul si actionati butoanele si . Daca nu exista inregistrari pe functia selectata, atunci apasati butonul din partea dreapta-jos a ecranului.
In Etapa 1 selectati tipul de tranzactie si tipul de document pentru care se realizeaza stornarea si apasati butonul .
4. In Etapa 2 selectati din lista tranzactia ce se doreste a fi stornata sau puteti cauta prin facilitatea Filtrare rapida si apasati butonul . Implicit sunt afisate toate tranzactiile cu stare Validat sau Contat din toate perioadele fiscale.
In Etapa 3 selectati liniile ce se doresc a fi stornate, precum si cantitatile de stornat si apasati butonul .
In Etapa 4 apar campurile Nr Doc si Data Doc. Actualizati daca este cazul si apelati butonul .
Verificati informatiile introduse si apelati butonul . In cazul in care mai sunt modificari de efectuat, se acceseaza butonul acolo unde este cazul.
Dupa apelarea butonului de Stornare se primeste un mesaj de informare.
Se genereaza un document in stare Aprobat. Verificati si validati de la butonul Validare , pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri si generarea propunerii de contare.
Atentie¶
Stornarea automata se realizeaza pentru documentele cu stare Validat sau Contat.