Dispozitii de Livrare¶
Apelati functia Logistics->Vanzari & Retail->Sales, sectiunea Operational->Dispozitii de Livrare.
A. Antet Dispozitie de Livrare¶
1. Adaugati un Document de Dispozitie de Livrare prin apasarea butonului .
2. Selectati Registrul de Contabilitate in care se va genera nota contabila aferenta Dispozitiei de Livrare si actionati butonul .
3. Completati campurile:
Cod Doc. - Selectati codul de document cu ajutorul butonului (F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista (se propune implicit DL);
Data Doc. - Data Documentului de Livrare;
Client - Completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul (F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
Comanda - Actionati butonului (F1) si selectati Comanda Client aferenta Proiectului;
Ruta - selectati Ruta aferenta Agentului din Comanda Client;
Data facturarii - completati data la care se va emite Factura pentru livrarea curenta;
Moneda - Moneda de inregistrare a documentului de Livrare;
Cine Livreaza - Completati o parte din Numele persoanei responsabile cu autorizarea Dispozitie de Livrare si actionati butonul (F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista.
4 Apasati butonul pentru salvarea informatiilor actualizate.
B. Detaliere Dispozitie de Livrare¶
1. Selectati Documentul de Livrare creat la punctul A.
2. Adaugati o pozitie pe Documentul de Livrare prin apasarea butonului (Adaugare).
Observatie: Pozitiile din Dispozitia de Livrare se adauga in baza Situatie de Lucrari a Proiectului generata anterior.
3. Completati campurile:
Linie - Selectati cu (F1) Linia din Comanda Client aferenta Devizului;
Q. - Cantitatea dispusa pentru Livrare din Situatia de Lucrari;
TVA - Actionati butonul (F1) si selectati din lista codul de TVA corespunzator, daca este cazul.
4. Apasati butonul (Salvare) pentru salvarea informatiilor actualizate.
5. Reluati pasii 1-4 pentru adaugarea urmatoarelor linii din Comanda Client dispuse pentru Livrare, daca este cazul.
C. Verificare si Validare Dispozitie de Livrare¶
1. Apasati butonul (Aprobare) pentru a marca finalizarea inregistrarii Documentului de Livrare.
2. Accesati meniul Actiuni din antetul Dispozitiei de Livrare si apasati butonul pentru listarea si verificarea Documentului.
3. Apasati butonul (Validare) pentru descarcarea din Stoc a Materialelor Livrate si generarea Propunerii de Contare.
D. Generare Factura¶
1. Accesati meniul Actiuni din antetul Dispozitiei de Livrare si apasati butonul pentru generarea Facturii in baza Facturii Client.
2. Completati, in ecranul de generare, campurile:
Registru Factura - Actionati butonul (F1) si selectati din lista Registrul de Contabilitate in care va fi generata Factura;
Zona Facturare, Serie, Nr., Data Factura Client - Completati informatiile referitoare la Documentul Clientului.
3. Apasati butonul pentru generarea Facturii Client.
4. Pentru a procesa documentul generat urmati instructiunile de la Facturare.
Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.