Receptii Fiscale¶
Apelati functia Logistics->Cumparari, sectiunea Operational->Receptii Fiscale.
A. Prelucrare Receptie Fiscala Generata¶
1. Identificati Receptia Fiscala generata din Receptie Articole, Receptie Servicii sau Retururi Furnizori prin introducerea numarului de tranzactie primit anterior in campul
si apasati butonul
Cautare.
2. Verificati antetul Receptiei Fiscale si actualizati informatiile (altele decat cele completate in ecranul de Generare Receptie Fiscala):
Actionati butonul
pentru actualizarea antetului Documentului de Receptie;
Completati campurile:
Valoare - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor;
TVA - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor;
Total de Plata - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor.
Actionati butonul
pentru salvarea informatiilor actualizate.
3. Verificati in antetul Receptiei Fiscale zona de Diferente de Control.
Daca Diferentele de Control sunt diferite de 0, verificati pozitiile din Receptia Fiscala si pozitiile din Factura Furnizor (Documentul fizic) si identificati eventualele diferente de Cantitati sau Preturi.
Pentru ajustarea diferentelor:
Actionati butonul
pentru actualizarea unei pozitii din detalierea Facturii;
Actualizati informatiile dorite: Q., Pret, TVA, Val. Factura, TVA Doc. etc.;
Actionati butonul
pentru salvarea informatiilor actualizate.
Reluati punctele a., b., c. pentru toate pozitiile cu diferente.
Daca Diferentele de Control pentru Valoare, TVA si Total de Plata sunt 0 urmati pasii de mai jos.
4. Apasati butonul
(Lansare) pentru a marca finalizarea inregistrarii Receptiei Fiscale.
5. Apasati butonul
(Validare) pentru incarcarea in Stoc a Materialelor receptionate si generarea Propunerii de Contare.
B. Adaugare Receptie Fiscala¶
1. Antet Receptie Fiscala
a. Adaugati o Receptie Fiscala prin apasarea butonului
.
b. Completati campurile:
Cod Doc., Serie, Nr., Data Doc. - Completati informatiile din Factura Furnizorului;
Furnizor - Completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul
(F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
BU - Actionati butonul
(F1) si selectati din lista Business Unit-ul pe care va fi generata Receptia Fiscala;
Valoare - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor;
TVA - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor;
Total de Plata - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor.
c. Apasati butonul
pentru salvarea informatiilor actualizate.
2. Detaliere Receptie Fiscala
a. Selectati Receptia Fiscala creata anterior.
b. Accesati meniul Actiuni din antetul Receptiei Fiscale si apasati butonul
pentru a prelua Receptii.
c. Pozitionati-va, pe rand, pe fiecare Document de Receptie Articole, Servicii, Retururi Furnizori pe care doriti sa il includeti in Receptia Fiscala si bifati coloana Sel.
d. Actionati butonul
pentru finalizarea actiunii de preluare.
3. Verificare si Validare Receptie Fiscala
a. Verificati in antetul Receptiei Fiscale zona de Diferente de Control.
Daca Diferentele de Control sunt diferite de 0, verificati pozitiile din Receptia Fiscala si pozitiile din Factura Furnizor (Documentul fizic) si identificati eventualele diferente de Cantitati sau Preturi.
Pentru ajustarea diferentelor:
Actionati butonul
pentru actualizarea unei pozitii din detalierea Documentului de Receptie;
Actualizati informatiile dorite: Q., Pret, TVA, Val. Factura, TVA Doc. etc.;
Actionati butonul
pentru salvarea informatiilor actualizate.
Reluati punctele a., b., c. pentru toate pozitiile cu diferente.
Daca Diferentele de Control pentru Valoare, TVA si Total de Plata sunt 0 urmati pasii de mai jos.
b. Apasati butonul
(Lansare) pentru a marca finalizarea inregistrarii Receptiei Fiscale.
c. Apasati butonul
(Validare) pentru validarea Documentului.
Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.