Situatia Facturilor Emise¶
Apelati functia Logistics->Vanzari si Distributie->Vanzari->Rapoarte->Facturi->Situatia Facturilor Emise.
Selectati o optiune pentru Tip Raport (exemplu: Pe Clienti);
Selectati o optiune pentru Ordonare/Clienti (exemplu: Nume Client);
Selectati o optiune pentru Ordonare/Documente (exemplu: Data Doc., Serie Doc., Nr. Doc., Nr. Tranz.);
Alegeti optiunea pentru fiecare criteriu din Selectie Date (Toti/Toate, Unul/Una, Diferit de/Diferita de, Un interval);
Pentru optiunile Unul/Una, Diferit de/Diferita de completati valoarea corespunzatoare;
Pentru optiunea Un interval completati data de inceput si data de sfarsit a intervalului;
Celelalte optiuni raman completate cu valorile propuse de sistem.
Alegeti optiunea pentru Vizualizare (PDF, XLS, XLSX, DOCX, ODT);
Actionati butonul pentru lansarea in executie a raportului.