Transformare natura =================== Scop ---- Prin bonul de miscare cu transfer contabil (transformare natura) se pot modifica orice informatii atasate mijlocului fix, inclusiv obiectul de cost (zona si purtatorul), cat si conturile si domeniul (Tip document intern : **NATIM**). Se genereaza note contabile de transfer dintr-un cont in altul la schimbarea contului de imobilizare, la schimbarea conturilor de amortizare (daca numerele de inventar au amortizare) sau la schimbarea conturilor de rezerve din reevaluare (daca numerele de inventar au rezerve). La schimbarea conturilor de cheltuiala cu amortizarea nu se genereaza nota contabila, conturile de cheltuiala urmand a fi reglate dupa calculul amortizarii in luna urmatoare transferului. Se pot transfera numai numere de inventar apartinand Business Unit-urilor la care utilizatorul are acces conform profilului sau. Prerechizite ------------ - `Configurare imobilizari <../configurareimobilizari8x.html>`__ - `Setari specifice functionalitatilor de transferuri <../configurare_imobilizari/setarifunctionalesicontabile38x.html>`__ definite - Pentru contarea tranzactiei - drepturi de acces pe functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de contabilitate** pe registrul IMO (sau pe registrul definit de setarea CODREG_IMO) - **Pe luna curenta a tranzactiei de transfer sa fie dat** **Calcul amortizare**. Procedura --------- 1. Consultati procedura generala de `procesare a tranzactiilor <../scenariu_lunar/procesaretranzactii8x.html>`__ 2. Apelati **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri - Transformare natura** apasand butonul |image0| *Arata* 3. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul `Informatii `__. 4. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar apasand butonul |image5| din sectiunea *Specificatie*, unde modificati cel putin una din informatiile dorite in ecranele `Identificare `__, `Amortizare/Contabilitate `__, `Suplimentare `__ si `Alternative `__ Este necesar sa existe cel putin o modificare de zona/purator/cont/domeniu/surse finantare/articole bugetare 5. Apasati butonul |image3| pentru salvarea inregistrarii pentru fiecare numar de inventar sau butonul |image4| pentru renuntare. 6. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare |image7| pentru actualizarea datelor in domeniul Imobilizari si generarea propunerii de contare - in cazul schimbarii contului de imobilizare, de amortizare sau a celui de rezerve sau a Business unit-ului sau Fondului. In cazul in care nu se genereaza nota contabila, inregistrarea se marcheaza automat cu Contat = DA (starea tranzactiei devine CONTATA) (de exemplu cazul in care se schimba numai sursa de finantare si/sau articolul de buget, sau se schimba cont rezerve dar nu exista valoare rezerve transferata sau se schimba cont amortizare dar nu exista valoare amortizare transferata sau se schimba unul din conturile de cheltuiala, sau se schimba domeniul, *sau se schimba obiectul de cost* ) 8. Daca transferul nu a generat o nota contabila (starea tranzactiei este CONTATA, adica CONTAT = DA), apelati butonul |image9| pentru a iesi din ecranul Imobilizari si a reveni in arborele de functii al aplicatiei. 9. Daca transferul a generat o nota contabila (starea tranzactiei este NECONTATA, adica CONTAT = NU), apelati butonul |image9| pentru a iesi din ecranul Imobilizari si apelati functia **Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate**. Selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul (registrul implicit IMO sau cel din setarea CODREG_IMO) 10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image10| pentru contarea tranzactiei. Nota contabila **in cazul in care nu se schimba business unit-ul** si conturile implicate in transfer apartin numai contabilitatii financiare (**NU** se folosesc conturile de decontare definite la nivelul business unit-ului) difera in functie de setarile **MODCONTARE**, **CTREGIMOB** si **CONTREGLIESIRE**, astfel: Incepand cu `versiunea 7.4.25.0 <../../../docversiune/7.4.25/financiar.html>`_ - daca Business unit-urile implicate in tranzactie apartin aceleiasi contabilitati, nu se genereaza note contabile prin conturile de decontare unitate/ subunitate/ extern bilant Daca **MODCONTARE = 1**: Cont din setarea CONTREGLIESIRE = Cont imobilizare iesire Valoare imobilizare transferata Cont imobilizare intrare = Cont din setarea CONTREGLIESIRE Valoare imobilizare transferata Cont iesire amortizare = Cont din setarea CONTREGLIESIRE Valoare amortizare transferata Cont din setarea CONTREGLIESIRE = Cont intrare amortizare Valoare amortizare transferata Cont iesire rezerve = Cont din setarea CONTREGLIESIRE Valoare rezerve transferata Cont din setarea CONTREGLIESIRE = Cont intrare rezerve Valoare rezerve transferata Daca **MODCONTARE = 0**: Cont imobilizare iesire = Cont din setarea CTREGIMOB -Valoare imobilizare transferata Cont imobilizare intrare = Cont din setarea CTREGIMOB Valoare imobilizare transferata Cont din setarea CTREGIMOB = Cont iesire amortizare -Valoare amortizare transferata Cont din setarea CTREGIMOB = Cont intrare amortizare Valoare amortizare transferata Cont din setarea CTREGIMOB = Cont iesire rezerve -Valoare rezerve transferata Cont din setarea CTREGIMOB = Cont intrare rezerve Valoare rezerve transferata Incepand cu `versiunea 7.6.10 <../../../docversiune/7.6.10/financiar.html>`_ - Nota contabila **in cazul in care nu se schimba business unit-ul** si unul din conturile implicate in transfer apartin contabilitatii externe bilant (**NU** se folosesc conturile de decontare definite la nivelul business unit-ului) difera in functie de setarile **MODCONTARE**, **CTREGIMOBEXTERNBILANT** si **CONTREGLIESIREEXTERNBILANT**, astfel: Daca **MODCONTARE = 1**: Cont din setarea CONTREGLIESIREEXTERNBILANT = Cont imobilizare iesire Valoare imobilizare transferata Cont imobilizare intrare = Cont din setarea CONTREGLIESIREEXTERNBILANT Valoare imobilizare transferata Cont iesire amortizare = Cont din setarea CONTREGLIESIREEXTERNBILANT Valoare amortizare transferata Cont din setarea CONTREGLIESIREEXTERNBILANT = Cont intrare amortizare Valoare amortizare transferata Cont iesire rezerve = Cont din setarea CONTREGLIESIREEXTERNBILANT Valoare rezerve transferata Cont din setarea CONTREGLIESIREEXTERNBILANT = Cont intrare rezerve Valoare rezerve transferata Daca **MODCONTARE = 0**: Cont imobilizare iesire = Cont din setarea CTREGIMOBEXTERNBILANT -Valoare imobilizare transferata Cont imobilizare intrare = Cont din setarea CTREGIMOBEXTERNBILANT Valoare imobilizare transferata Cont din setarea CTREGIMOBEXTERNBILANT = Cont iesire amortizare -Valoare amortizare transferata Cont din setarea CTREGIMOBEXTERNBILANT = Cont intrare amortizare Valoare amortizare transferata Cont din setarea CTREGIMOBEXTERNBILANT = Cont iesire rezerve -Valoare rezerve transferata Cont din setarea CTREGIMOBEXTERNBILANT = Cont intrare rezerve Valoare rezerve transferata **Valoarea amortizarii transferate nu include amortizarea lunii respective.** **Valoarea rezervelor transferate nu include miscarile rezervelor din cursul lunii respective.** In cazul in care transferul este integral de pe un cont de imobilizare pe altul, valoarea amortizarii transferate include si amortizarea lunara, iar valoarea rezervelor transferate reprezinta soldul rezervelor la momentul transferului. Astfel, dupa validarea documentului, valoarea amortizarii pe vechiul cont devine 0 (intreaga valoare se transfera pe noul cont), iar soldul rezervelor pe vechiul cont devine 0 (intreaga valoare se transfera pe noul cont) **In cazul schimbarii business unit-ului** (Business Unit-urile implicate in tranzactie au BU contabilitate diferite) **nota contabila** generata difera in functie de setarile **MODCONTARE** si **CTDECREFCORESP**, iar conturile de decontare unitate/subunitate/extern bilant se preiau din definitiile business unit-urilor implicate, astfel: 10.0. In cazul **MODCONTARE = 0** (iesirea este privita ca o minus intrare), nota contabila generata are forma: 10.0.1. Daca setarea **CTDECREFCORESP = False** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant NU se preia din business unit-ul corespondent, ci din business unit-ul curent al imobilizarii) Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont iesire imobilizare | = | Cont decontare | -Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont iesire amortizare | -Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | deductibila atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont iesire amortizare | -Valoare amortizare | | | | nedeductibila atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont iesire rezerve deductibile | -Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont iesire rezerve nedeductibile| -Valoare rezerve | | | | atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont intrare imobilizare | = | Cont decontare | Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont intrare amortizare | Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | deductibila atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont amortizare | Valoare amortizare | | | | nedeductibila atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont intrare rezerve deductibile | Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont intrare rezerve | Valoare rezerve | | | | nedeductibile atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ 10.0.2. Daca setarea **CTDECREFCoresp = True** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant se preia din business unit-ul corespondent) - **nu este recomandat in cazul in care conturile de decontare din definitia Business Unitului au BU completat in planul de conturi** Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor ) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont iesire imobilizare | = | Cont decontare | -Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont iesire amortizare | -Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | deductibila atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont iesire amortizare | -Valoare amortizare | | | | nedeductibila atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont iesire rezerve deductibile | -Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont iesire rezerve nedeductibile| -Valoare rezerve | | | | atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor ) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont intrare imobilizare | = | Cont decontare | Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont intrare amortizare | Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | deductibila atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont amortizare | Valoare amortizare | | | | nedeductibila atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont intrare rezerve deductibile | Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont intrare rezerve | Valoare rezerve | | | | nedeductibile atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ 10.1. In cazul **MODCONTARE = 1** nota contabila generata are forma: 10.1.1. Daca setarea **CTDECREFCORESP = False** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant NU se preia din business unit-ul corespondent, ci din business unit-ul curent al imobilizarii) Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor ) +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont iesire imobilizare | Valoare imobilizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | contabila | | bilant BU **expeditor** | | numar de inventar | | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont iesire amortizare | = | Cont decontare | Valoare amortizare | | deductibila atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | deductibila | | numar de inventar | | BU **expeditor** | (contabila) | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | | | | | | | Cont iesire amortizare | | | Valoare amortizare | | nedeductibila atasat fiecarui| | | nedeductibila | | numar de inventar | | | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont iesire rezerve | = | Cont decontare | Valoare rezerve | | deductibile atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | deductibile | | numar de inventar | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | | Cont iesire rezerve | | | Valoare rezerve | | nedeductibile atasat fiecarui| | | nedeductibile | | numar de inventar | | | (daca are rezerve) | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor ) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont intrare imobilizare | = | Cont decontare | Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont intrare amortizare | Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | deductibila atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont intrare amortizare | Valoare amortizare | | | | nedeductibila atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont intrare rezerve deductibile | Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont intrare rezerve | Valoare rezerve | | | | nedeductibile atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ 10.1.2. Daca setarea **CTDECREFCORESP = True** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant se preia din business unit-ul corespondent) - **nu este recomandat in cazul in care conturile de decontare din definitia Business Unitului au BU completat in planul de conturi** Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor) +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont iesire imobilizare | Valoare imobilizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | contabila | | bilant BU **primitor** | | numar de inventar | | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont iesire amortizare | = | Cont decontare | Valoare amortizare | | deductibila atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | deductibila | | numar de inventar | | BU **primitor** | (contabila) | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | | | | | | | Cont iesire amortizare | | | Valoare amortizare | | nedeductibila atasat fiecarui| | | nedeductibila | | numar de inventar | | | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont iesire rezerve | = | Cont decontare | Valoare rezerve | | deductibile atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | deductibile | | numar de inventar | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | | Cont iesire rezerve | | | Valoare rezerve | | nedeductibile atasat fiecarui| | | nedeductibile | | numar de inventar | | | (daca are rezerve) | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont intrare imobilizare | = | Cont decontare | Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont intrare amortizare | Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | deductibila atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont intrare amortizare | Valoare amortizare | | | | nedeductibila atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont intrare rezerve deductibile | Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont intrare rezerve | Valoare rezerve | | | | nedeductibile atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ 11. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: - se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva - pe functia Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Tranzactii -> Transferuri - Bon de miscare se apeleaza din nou butonul Validare |image7| prin care se genereaza o noua propunere de contare. 12. Daca prin tranzactie se transfera si rezerve reevaluare verificati functia **Financial -> Contabilitate Imobilizari-> Reevaluare-> Rezerve**. Actionand butonul |image12| din dreapta ecranului, sectiunea Filtare, filtrati fie numarul de inventar Egal cu, fie Numar tranzactie Egal cu / Se termina cu numarul tranzactiei de transfer. 13. Verificati la perioada fiscala a documentului (cea din data efectiva) situatia numarului de inventar in raportul **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte->** `Fisa Mijlocului Fix <../rapoarte/fisamf8x.html>`__ sau in raportul **Financial -> Contabilitate Imobilizari-> Rapoarte->** `Situatia imobilizarilor <../rapoarte/sitimob8x.html>`__ cu recomandarea: selectie Un numar inventar, ordonare Cont, bifa 'Detaliu amortizare' si bifa 'Sold rezerve'. Rezultat -------- - In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniul Imobilizari - Informatiile "noi", "primitoare" sau "destinatare" modificate prin bonul de miscare cu transfer contabil (transformare natura) devin valabile de la luna transferului. In **Financial -> Contabilitate Imobilizari-> Rapoarte -> Consultare imobilizari** numarul de inventar apare cu informatiile noi, in rapoartele pe perioade apare cu informatiile noi in luna bonului de miscare, iar in lunile anterioare cu informatiile anterioare transferului - Noile informatii pe baza carora se calculeaza amortizare lunara (valori pe conturi noi, data start amortizare noua, durata start amortizare noua, regim amortizare nou contabile si alternative) vor avea efect incepand cu luna urmatoare transferului. - Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate. |image11|\ Atentie ------------------ - La intrarea pe tipul de document Transformare natura utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri (cele care contin numere de inventar din BU-urile pe care are acces si cele care nu au niciun numar de inventar in detaliere). Pentru filtrarea anumitor tranzactii sau sortarea acestora se apeleaza butonul |image12| *Setari* din coltul dreapta sus al ecranelor de tranzactii - O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie inversa de transfer (de ex. un transfer din contul 1 catre contul 2 poate fi anulat printr-un transfer din contul 2 in contul 1) - **Revalidarea** unei tranzactii nu reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai nota contabila din registrul de contabilitate - **Pentru ca informatiile modificate printr-un document de transformare natura sa fie preluate si in lunile urmatoare acestuia trebuie sa se reia calcul amortizare de la luna transferului pana la ultima luna.** .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copy8x.png .. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Save8x.png .. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Renunt8x.png .. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Adds8x.png .. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/ImportExport8x.png .. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Validare8x.png .. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Print8x.png .. |image9| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Refuz8x.png .. |image10| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png .. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png