Repartizare Excedent ==================== Scop ---- Procedura se aplica numai organizatiilor bugetare. Virarea rezultatului executiei pentru anul curent din rezultatul executiei anului precedent se realizeaza prin procedura de inchidere Opereaza prin pozitionarea pe ultima perioada fiscala a anului, respectiv decembrie, dupa efectuarea inchiderii conturilor la an. Se recomanda dezvoltarea planului de conturi pe nivel de activitate pentru contul Rezultatul executiei bugetare din anul precedent. Prerechizite ------------ - `Cont rezultat an precedent <../configurare_contabilitate/plan_conturi/cont_disponibilitati_si_alte_conturi_cu_mf/configcontrezprecedent.html>`__ contul in care se vireaza rezultatul anului curent - `Contul de rezultat curent <../configurare_contabilitate/plan_conturi/cont_disponibilitati_si_alte_conturi_cu_mf/configcontrezcurent.html>`__ prin care se efectueaza inchidere definit la nivel de activitate si configurat. - `Contul de Disponibil <../configurare_contabilitate/plan_conturi/cont_disponibilitati_si_alte_conturi_cu_mf/configcontdisponibilan.html>`__ pentru care se efectueaza inchiderea definit in planul de conturi - `Conturile de plata <../configurare_contabilitate/plan_conturi/cont_disponibilitati_si_alte_conturi_cu_mf/configcontplataan.html>`__ pe care se inregistreaza aceste operatiuni configurate in planul de conturi - Definit `purtatorul de decontare <../management_financiar/obiectecost/creareobcost.html>`__ - Definita `sursa de finantare de decontare <../management_financiar/structurabuget/crearesf.html>`__ - Definit `articolul bugetar de decontare <../management_financiar/structurabuget/creareab.html>`__ - Fond cu tip Repartizare - Sursele de finantare au asociata Activitatea - Definite variabilele de setare : BUG_IN si BUG_PL de tip String. Valorile acestora reprezinta coduri pe listele rezervate cu Tip IN(Incasari) si PL(Plati). Pentru a nu influenta situatiile fluxurilor de trezorerie prin metoda directa, recomandam sa fie definite coduri dedicate acestui flux. - Contate toate tranzactiile . - Curs valutar introdus la data document. - Drepturi de acces la functiunea Inchidere Conturi. **Procedura** 1. Pozitionati-va pe ultima perioda fiscala a anului 2. Selectati **ContabilitateFinanciara** ->\ **Inchidere Conturi** 3. Setati **Business Unit**, Anul si luna pentru care efectuati procedura. 4. Alegeti **Tip Inchidere**: **Virare Excedent** 5. Selectati **Registrul** unde se va genera tranzactia. 6. Completati **date de identificare** : Cod Document, Numar si Data documentului. 7. Setati pentru generare partiala: 7.1. Activitate 7.2. Contul incepe cu 7.3. Sursa de finantare 8. Actionati butonul **Start** 9. Verificati eventuale mesaje de eroare si efectuati corectiile 10. Verificati tranzactiile generate Rezultat -------- Una sau mai multe tranzactii, contate. Tranzactiile se genereaza la nivel de business unit. |image0| Atentie ---------------- - In tranzactii se completeaza zona de care apartine **purtatorul** care pe functia Obiecte de cost, tab Date Generale are bifat campul cu eticheta **Decontare**. Recomandam definirea unui cod usor de identificat (ex: 999). Numai un purtator poate avea asociat atributul Decontare. - **Sursa de finantare** si **articolul bugetar**, marcate cu atributul **decontare**, se utilizeaza in tranzactiile generate si nu influenteaza raportarile bugetare. Acestea nu trebuie sa aiba asociata activitatea. - Procedura se efectueaza la nivel de activitate, verificandu-se ca activitatea din conturi sa corespunda cu cea de la nivelul sursei de finantare, frunza. - Generarea partiala prin efectuarea selelctiilor de la punctul 7, se realizeaza numai daca utilizatorii au responsabilitati bine definite - Selectia pentru Activitate si Sursa de Finantare se realizeaza numai la nivel de detaliu. - In cazul in care sunt erori de configurare procesul nu se executa. Consultati rapoartele de erori si refaceti configurarile - Daca tranzactiile nu sunt contate, verificati erorile. .. |image0| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png