Refuz la Plata¶
Reprezinta marcarea ordinelor de plata, emise si transmise catre plata, care din diverse motive au fost refuzate la plata (cont banca furnizor completat eronat, lipsa fonduri). Aceste documente nu vor fi incluse in extrasul de cont emis de banca.
Se aplica inregistrarilor cu stare Transmis:
Accesati Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata
Selectati Actiune: REFUZ sau navigati
Apasati buton si filtrati datele pentru operatia de refuz la plata:
Banca Cont
Data OP - este propusa implicit cu data curenta
Numar OP - daca se face refuzul unui singur OP
Lot de la - La - pentru refuzul unui lot sau a mai multor loturi
Actionati pentru populare browser buton
Bifati inregistrarile care reprezinta documentele ce au fost refuzate de catre banca
Apasati buton
Inregistrarile vor avea stare REFUZAT
Atentie ¶
Inregistrarile cu stare Refuzat se mai pot identifica doar prin Actiunea de Selectie a inregistrarilor cu aceasta stare.
Numerele ordinelor de plata anulate nu mai pot fi utilizate.
Pentru plata facturilor care au fost refuzate la plata se reia procesul de la Preluare.