Asociere Plati pe Facturi cu Decontare¶
Scop
Permite asocierea facturilor, platilor de rosu din business unit-urile din arborescenta business unit selectat de utilizator pe plati, facturi de rosu furnizor.
La defalcarea facturilor pe o plata/factura de rosu din acelasi business unit nu se genereaza inregistrare de decontare.
Cand documentele apartin business unit-uri diferite, valoarea selectata spre asociere este mutata din business unit-ul platii/facturii de rosu in business unit-rile documentelor (facturi/plati de rosu) selectate spre asociere.
Prerechizite
Tranzactiile prin care sunt inregistratre facturile furnizor trebuie sa fie contate.
Drepturi de acces pe registrele de contabilitate sau pe functia dedicata efectuarii acestui proces
Procedura
1. Alegeti Financiar ->Contabilitate Furnizori -> Asociere Plati pe Facturi cu Decontare
Selectati registrul de contabilitate pe care se va genera tranzactia
Selectati Business Unit, Furnizor, Cont, Plati, Perioada Platii
Actionati buton Asociere Selectiva.
5. Ecranul Plati se populeaza cu platile aferente furnizorului care nu sunt asociate. In ecran facturi sunt prezentate facturile, selectate pana la concurenta sumei de plata
6. Vizualizati eventualele defalcari existente pe factura. Actionati buton Vizualizare
Reventi in ecranul de Defalcare
Actionati buton Asociere
9. Validati asocierile pentru a nu putea fi sterse. Alegeti Financiar ->Contabilitate Furnizori ->Validare/Stergere Asociere Furnizori buton (pentru o singura linie) sau (pentru toate liniile din browser).
Rezultat¶
Tranzactii contabile, pe registrul selectat daca factura si plata au business unit-uri diferite.
Atentie
Tranzactia se genereaza prin cont de decontare
Fondul utilizat in tranzactia de decontare este cel a facturii
Tranzactia se genereaza contata
Puteti schimba registrul pe care se genereaza tranzactiile apasand buton Selectie Registru
Tranzactia se genereaza in luna fiscala pentru care este deschisa sesiunea de lucru, in registrul ales de utilizator