Asociere Plati pe Facturi Furnizor in Registre de Contabilitate in Sistem SPLIT TVA¶
Scop
Asocierea se realizeaza pentru platile si facturile unui furnizor, care apartin aceluiasi business unit care este marcat ca functioneaza in sistem Split TVA , la inregistrarea documentului de plata pe registre de contabilitate
Nu se genereaza tranzactii contabile.
Prerechizite¶
Procedura¶
1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate
Introduceti sau selectati linia din formula aferenta platii furnizor
3. In domeniu, ecran Plati furnizori apasati pe butonul Defalcare
4. In browser-ul unde sunt afisate toate facturile cu soldul nedefalcat, selectati factura pentru care s-a efectuat plata. Apasati buton Asociere
5. Setati una din optiunile afisate in corespondenta cu ceea ce reprezinta suma platita: Baza+TVA, Baza, TVA
Apasati buton Vizualizare pentru verificare asociere
7. Prin actiunea butonului Plati Defalcate din domeniu vizualizati factura, cotele si ce reprezinta suma platita
Actionati buton Stergeti, daca selectia facturii este eronata.
Reluati asocierea.
10. Validati asocierile pentru a nu putea fi sterse. Alegeti Financiar -> Furnizori ->Validare/Stergere Asociere Furnizori buton (pentru o singura linie) sau (pentru toate liniile din browser).
Rezultat¶
Pozitionat la linia in care este inregistrata plata, in domeniu, ecran Plati Furnizori, pe linia Plati sunt afisate sumele platite, iar pe linia Diferente este afisata diferenta intre Debit si Plata (cu valoare daca plata nu este asociata integral sau zero daca s-a asociat toata suma de pe documentul de plata).
Atentie¶
In browser sunt propuse pentru asociere facturile in ordinea vechimii lor pana la concurenta sumei de plata. Pentru selectia altor facturi, deselectati pe cele propuse si selectati pe cele dorite din lista.