Facturi Furnizor¶
Operatiile de inregistrare a facturilor furnizorului sunt reprezentate prin inregistrari in creditul contului sau in debit cu suma negativa
Furnizor |
Codul furnizorului definit in Parteneri care are atributul de Furnizor DA. Este disponibil F1 pe camp. |
|
Cod Doc |
Maxim 12 caractere. Codul documentului furnizor (Factura) |
|
Serie Doc |
Maxim 5 caractere. Seria documentului este optionala |
|
Numar doc |
Maxim 15 caractere |
|
Data Document |
Data documentului supus prelucrarii. Se propune din data documentului din tranzactie, dar se poate modifica in cazul in care documentul primar are alta data decat cea din tranzactie. Se afiseaza in rapoartele obtinute din informatiile din domeniu ( ex. Fisa Furnizor) |
|
Procent de penalizare |
Procentul de penalizare care se aplica in caz de neplata la data scadentei |
|
Data Scadentei |
Data scadentei facturii pentru plata. Se propune automat de catre sistem in functie de data documentului furnizor. Se poate modifica in functie de data trecuta pe factura sau contract |
|
Moneda Pen |
Moneda in care se calculeaza penalizarea. |
|
Business Unit |
Completat de sistem cu cel de la nivelul tranzactiei. Este inactiv. Pentru corectie este necesar sa se sterga linia. |
|
Fondul |
Se selecteaza din lista |
|
Curs Fond |
Se initializeaza cu
1 pentru fondurile
care nu au moneda
completata.
Daca moneda de
raportare coincide
cu una din monedele
BU (baza,
referinta,
consolidare)
definit pe fond,
cursul si valoarea
se propune in
tranzactii din
acestea.
Daca se doreste
utilizarea unui
curs standard
pentru toate
operatiile pe fond,
moneda utilizata
trebuie sa fie unic
definita in valute.
In tranzactii daca
fondul are definita
o alta moneda decat
tranzactie, baza,
referinta,
consolidare se va
culege si valoarea
sumei in moneda
fondului. Daca pe
fond este definit
un curs standard,
acesta nu va mai fi
cules in
tranzactii, ci se
va folosi cel
definit pe fond.
Daca nu este
definit pe fond
cursul standard, se
va propune cursul
din valute, iar
daca acesta nu
exista, se va
culege de catre
utilizator in
tranzactie. Cursul
si valoarea in
moneda fondului se
vor culege la
nivelul unde se
afla fondul.
|
|
Sursa Fin |
Se activeaza numai pentru conturile cu Management financiar Funizori . Se propune din planul de conturi |
|
Suma |
Suma in valuta Tranzactiei, Baza, Referinta si Consolidare. Calculul sumei in valuta de referinta sau consolidare se realizeaza in raport cu cursul valutar introdus in sistem pentru data efectiva. |
|image4|Atentie
pentru tranzactiile care reprezinta inregistrarea facturilor de furnizori Data Scadenta se va propune pentru partenerii care au compeatata o valoare in tab Conditii Comerciale cu data rezultata din Data Document + Numarul de Zile Scadente. In cazul in care in Tab Date Comerciale din Parteneri sunt completate pe lista atasata mai multe valori, se considera data scadenta cea mai mica valoare.