Vanzari

Clienti

Codul clientului definit in Parteneri, care are atributul de Client DA. Este disponibil F1 pe camp.

Reprezentant Fiscal

Se completeaza numai pentru cazul in care partenerul are un reprezentant fiscal, cu codul acestuia, definit in Parteneri

Cod Doc

Maxim 12 caractere. Codul documentului client (Factura)

Serie Doc

Maxim 5 caractere. Seria documentului este optionala

Numar doc

Maxim 15 caractere

Data Document

Data documentului supus prelucrarii. Se propune din data documentului din tranzactie, dar se poate modifica in cazul in care documentul primar are alta data decat cea din tranzactie. Se afiseaza in rapoartele obtinute din informatiile din domeniu ( ex. Fisa Client)

Business Unit

Completat de sistem cu cel de la nivelul tranzactiei. Este inactiv.Pentru corectie este necesar sa se sterga linia.

Fondul

Se selecteaza din lista

Curs Fond

Se initializeaza cu 1 pentru fondurile care nu au moneda completata.
Daca moneda de raportare coincide cu una din monedele BU (baza, referinta, consolidare) definit pe fond, cursul si valoarea se propune in tranzactii din acestea.
Daca se doreste utilizarea unui curs standard pentru toate operatiile pe fond, moneda utilizata trebuie sa fie unic definita in valute. In tranzactii daca fondul are definita o alta moneda decat tranzactie, baza, referinta, consolidare se va culege si valoarea sumei in moneda fondului. Daca pe fond este definit un curs standard, acesta nu va mai fi cules in tranzactii, ci se va folosi cel definit pe fond. Daca nu este definit pe fond cursul standard, se va propune cursul din valute, iar daca acesta nu exista, se va culege de catre utilizator in tranzactie. Cursul si valoarea in moneda fondului se vor culege la nivelul unde se afla fondul.

Cod TVA

Cod TVA pentru operatiunea curenta, definit in EMSYS Financial -> Definitii Generale->Taxe

Sistem TVA

Valori posibile:

TV - Vanzari ale organizatiilor care nu sunt in sistemul TVA la incasare sau Vanzari ale organizatiilor care sunt in sistemul TVA la incasare dar reprezinta operatii excluse sau operatii incasate in numerar

TN - Vanzari pentru operatii supuse TVA la incasare (TVA neexigibil)

TE - TVA exigibil pentru operatiile care au intrat in sistemul TVA la incasare

TVA

Reprezinta contravaloarea TVA, in cele patru monede (T,B,R,C).Se introduce la nivelul documentului

Baza de Impozitare

Reprezinta baza de impozitare pentru TVA in cele patru monede (T,B,R,C). Se propune de catre sistem dupa introducerea cotei de TVA. Poate fi modificata

Total

Total (calculata prin insumarea sumelor TVA si Baza) in cele patru monede (T,B,R,C). Valorile sunt propuse de sistem si se pot modifica pentru a corespunde cu valorile din documentele primare

image0Atentie

  • Se declara/verifica codurile de TVA pentru operatiunile care sunt supuse sistemului TVA la incasare. Pentru codurile utilizate in sistemul de TVA la incasare se seteaza TVA neexigibil cu valoarea DA si Mentiune cu valoarea „TVA LA INCASARE”, iar codurile pentru operatiunile pentru care nu se aplica TVA la incasare vor avea: TVA neexigibil cu valoarea NU si mentiune cu valoarea corespunzatoare operatiei, de exemplu Taxare inversa pentru operatiunile care intra in acest caz .

  • Numai pentru contribuabilii care aplica sistemul TVA la incasare: se va defini cu cont analitic pentru TVA neexigibil vanzari sau analitice pe fiecare sursa de finantare corespunzatoare analiticelor contului 4427, in cazul organizatiilor bugetare. Fiecarui analitic al contului 4428 TVA neexigibil vanzari i se va atribui domeniul TV.