Transfer intre Gestiuni

Scop

Inregistrarea transferului cantitativ-valoric de articole intre doua gestiuni.

Procedura

  1. Apelati functia Logistics->Stocuri->Transferuri->Transfer intre Gestiuni apasand butonul image0 Arata .

  2. Apasati butonul image1 din partea de jos a ecranului sau butonul image2 si completati ecranul Informatii cu date referitoare: Cod document, Nr. Document, Data Document, Gestiunea Predatoare si Gestiunea Primitoare.

  3. Pe tab Specificatie adaugati pozitiile prin selectarea articolelor care se transfera. In detaliere, pentru fiecare articol, sistemul propune lotul dupa metoda FIFO. Utilizatorul poate sa selecteze alt lot pentru transfer.

  4. Finalizati detalierea pentru fiecare articol apasand butonul image10 Salvare .

Selectia lotului se face prin apelarea butonului image14 Selectie Loturi. Se completarea in campul Q.sel cantitatea pe lotul dorit, apoi se actioneaza butonul Ok din partea dreapta-jos. Pentru revenirea in partea de detaliere se actioneaza butonul image15 Inapoi.

  1. Verificati informatiile introduse si aprobati documentul prin apelarea butonul Aprobare image3. In urma acestei operatiuni se propune pretul de intrare aferent lotului respectiv.

6. Puteti verifica documentul prin apelarea butoanelor image5 si image6 . In interfata deschisa bifati Listare ca Bon de Transfer din sectiunea Mod Listare. De asemenea, verificarea valorii la nivel de document se poate realiza accesand butonul Actiuni - Valori Stoc Document.

  1. Finalizati documentul prin apelarea butonului Validare image7, pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri si generarea propunerii de contare.

In cazul transferurilor intre gestiunile aceluiasi BU – NU se genereaza nota contabila. Pentru acest tip de transfer nu se mentioneaza cantitatile lipsa. Validarea se va face de cine receptioneaza produsele cu cantitatile primite. In cazul in care se genereaza transferuri dintre gestiunile a doua Business Unit-uri – sistemul genereaza automat nota contabila prin conturile de decontare unitate/subunitate definite la nivelul fiecarui BU ( ex. 48x BU predator si 48x BU primitor).

  1. Apelati butonul image8 pentru a reveni la meniul principal sau image11 pentru a iesi din functia Stocuri.

9. Apelati functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul.

10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul image9 pentru contarea tranzactiei.

Nota contabila generata are forma:

Cont stoc

=

Cont 48x BU Predator

Valoarea bunurilor transferate

Cont 48x BU Primitor

=

Cont stoc

Valoarea bunurilor primite prin transfer

  1. Refacerea propunerii de contare in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil se realizeaza astfel:

  • pe functia Transfer intre Gestiuni apelati din nou butonul image7 Validare si se genereaza o noua propunere de contare.

image12Atentie

  • La intrarea pe tipul de document Stocuri utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri.

  • Cautarea unui document se poate realiza cu ajutorul butonului Filtrare rapida. Pentru filtrarea anumitor documente sau sortarea acestora se apeleaza butonul image13 Setari din coltul stanga sus al ecranului.

  • Un document cu stare Aprobat se poate redeschide, modifica si sterge prin apelarea butonului Anulare Aprobare image4.

  • O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de Stornare introdusa pe acelasi tip de document Stocuri. A se consulta procedura Stornare Automata .

  • Revalidarea unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul Stocuri, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila.