Comenzi de Cumparare¶
Apelati functia Logistics->Cumparari, sectiunea Operational->Comenzi de Cumparare.
A. Antet Comanda de Cumparare¶
1. Adaugati o Comanda de Cumparare, conform Definitie Model de pe Baza de Date Template „2 / 04-01-2021”. Apasati butonul .
2. Actualizati campurile:
Data Comenzii;
Cumparator;
Organizatie;
Furnizor - completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul (F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
Observatie: Daca lista afisata este vida (furnizorul nu exista in baza de date), abandonati procedura de adaugare Comanda si adaugati Furnizorul in Parteneri. Ulterior reluati aceasta procedura.
Detalii Facturare
Lista Preturi, daca este cazul;
Cod TVA;
Conditii de Plata;
Data Ceruta;
Data Promisa;
Gestiune;
Celelalte campuri din antetul Comenzii raman cu valorile propuse implicit de sistem.
3. Apasati butonul pentru salvarea Comenzii de Cumparare.
Atenționare
Pentru adaugarea Comenzilor de Cumparare este necesara declararea Cursurilor Valutare la Data Comenzii.
B. Detaliere Comanda de Cumparare¶
1. Accesati meniul Actiuni din antetul Comenzii si apasati butonul :
Introduceti numarul Cererii de Cumparare generata anterior in campul si apasati butonul Cautare;
Pentru a prelua pozitii din Cerere:
Apasati butonul daca doriti sa preluati toate pozitiile de pe Cererea de Cumparare curenta;
Selectati, pe rand, pozitiile dorite si completati cantitatea necesara in coloana Q. daca doriti sa preluati doar o parte din pozitiile de pe Cererea de Cumparare curenta.
Apasati butonul pentru a finaliza actiunea de Preluare Cereri in Comanda.
2. Pozitionati-va, pe rand, pe fiecare linie din Comanda si:
Apasati butonul (Modificare) pentru actualizarea unei linii;
Ajustati campurile Pret / Pret cu TVA (dupa caz), Cod TVA (daca este cazul);
Apasati butonul (Salvare) pentru salvarea inregistrarii.
3. Apasati butonul (Lansare) pentru a confirma finalizarea inregistrarii Comenzii de Cumparare.
4. Apasati butonul (Aprobare) pentru a aproba Comanda de Cumparare.
Atenționare
Pasul urmator va genera o Tranzactie de intrare in Stoc (Receptie). Inainte de a genera tranzactia verificati Perioada Fiscala pe care sunteti pozitionat.
Perioada Fiscala se poate vizualiza in orice functie pe bara de sus a ferestrei. Daca Perioada nu este setata corect, iesiti din functie si selectati Perioada Fiscala corespunzatoare Tranzactiei (Data Receptiei).
5. Accesati meniul Actiuni din antetul Comenzii si apasati butonul pentru a genera Receptia pozitiilor din Comanda.
6. Completati campurile din fereastra Generare Receptie:
Tip - Tipul Receptiei: Articole sau Servicii;
Registru - Registrul de Contabilitate in care se va genera Receptia;
Cod Doc., Data Doc. - Codul si Data Documentului de Receptie (Data Promisa din Comanda);
Tip - Tipul Documentului Insotitor pe baza caruia se inregistreaza Receptia: FACTURA sau AVIZ;
Doc. Furn., Nr. Doc. Furn. - Codul si numarul Documentului Insotitor pe baza caruia se inregistreaza Receptia;
Gestiune - Codul Gestiunii in care se receptioneaza pozitiile.
7. Selectati liniile din Comanda care vor fi incluse in Receptie:
Apasati butonul daca doriti sa preluati toate pozitiile din Comanda de Cumparare curenta;
Pozitionati-va, pe rand, pe fiecare linie pe care doriti sa o includeti in Receptie, bifati coloana Sel si completati cantitatea de receptionat in coloana Q. Selectata.
8. Apasati butonul pentru a genera Documentul de Receptie.
Pentru a procesa documentul generat urmati instructiunile de la Receptie Articole sau Receptie Servicii, dupa caz.
Pentru mai multe informatii referitoare la Comenzi de Cumparare, studiati Documentatia Generala la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.