======= Facturi ======= Aceasta procedura se utilizeaza pentru operarea facturii fiscale pe baza documentelor de livrare pentru contractele cu clientii. ------------------------- Apelati functia **Logistics->Vanzari & Retail->Sales->Facturi** .. note:: Inainte de a opera o factura – utilizatorul trebuie sa selecteze perioada fiscala aferenta documentului – buton |image1| (*Selectie Perioade*): ---------------- A. Operare ********** La intrarea in functiune sistemul aduce toate facturile operate de respectivul utilizator pe perioada selectata. **1. Apasati** butonul |image2| (*Adaugare*); **sau** Pe una din facturile existente **apelati** butonul de **Adauga** sau **Copiaza** (din partea dreapta jos a ferestrei): |image3| ----------------------- **- Completati** data documentului; **- Clientul** si **Comanda** (se selecteaza cu **F1**) in cazul in care nu se merge pe **Copiaza**; **2. Salvati** antetul de document prin apasarea butonului |image4| (*Salveaza*); .. warning:: Daca se doreste sa fie inregistrate facturi pentru mai multe comenzi aferente unui client, atunci nu se selecteaza nimic in campul **Comanda**, astfel incat pe tab **Specificatie** se vor putea include DL-uri din mai multe comenzi. --------------------------- **3. Pozitionati-va** pe tab **Specificatie** si **apasati** butonul |image10| (*Adaugare*) pentru a adauga toate dispozitiile de livrare (serviciile operate) care se doresc introduse pe document - dupa salvarea antetului de document. |image5| ------------------ - sistemul aduce toate dispozitiile de livrare **validate si neincluse in facturi**: |image6| ---------------------- - se apeleaza butonul *OK* si se adauga fiecare dispozitie de livrare; - dupa finalizarea tuturor documentelor care se includ in factura – se poate verifica documentul: |image7| ------------------- B. Lansare *********** **1. Apelati** butonul |image8| (*Lansare*) - dupa introducerea tuturor pozitiilor din document; C. Listare ********** **1. Apelati** butonul **Actiuni-Listare**: |image17| ----------------- **2. Apelati** butonul **Start**: |image18| -------------- **3. Listati** factura de la butonul |image11| (*Print*) si se poate salva pe statia de lucru prin apelarea butonului |image12| (*Descarcare*). .. note:: **Bifati** in fereastra de listare **Mod Listare : Cumulat** pentru a nu aparea pe listare si numarul de dispozitie de livrare: ----------------------- |image13| ------------- C. Validare *********** Finalizarea unui document se realizeaza in momentul in care acesta se valideaza. **1. Validati** factura de la butonul |image14| (*Validare*). .. warning:: La validarea documentului se genereaza nota contabila in registrul de contabilitate cu evidentierea veniturilor pe subunitati. -------------------------- D. Actiuni Corective ******************** **1. Redeschidere** factura cu starea *Listat = DA* a. **Redeschideti** factura cu starea *Listat = DA* prin apelarea butonului |image15| (*Anulare Listare*); altfel apare la listare (**Copie**). **2. Redeschidere** factura cu starea *Validat = DA* a. **Redeschideti** factura cu starea *Validat = DA* prin apelarea butonului |image16| (*Redeschidere*). Dupa ce a fost redeschis documentul se pot opera modificari asupra lui; se listeaza si se valideaza. .. |image1| image:: ../Media/selectie_perioade.jpg .. |image2| image:: ../Media/adaug8x.jpg .. |image3| image:: ../Media/adauga_copiaza.jpg .. |image4| image:: ../Media/Salveaza.jpg .. |image5| image:: ../Media/specificatie.jpg .. |image10| image:: ../Media/adaugare8x.jpg .. |image6| image:: ../Media/includereDL.jpg .. |image7| image:: ../Media/verificare.jpg .. |image8| image:: ../Media/lansare.jpg .. |image9| image:: ../Media/listare_facturi.jpg .. |image18| image:: ../Media/detaliat.jpg .. |image11| image:: ../Media/print.jpg .. |image12| image:: ../Media/descarcare.jpg .. |image13| image:: ../Media/cumulat.jpg .. |image14| image:: ../Media/validare.jpg .. |image15| image:: ../Media/anulare_listare.jpg .. |image16| image:: ../Media/buton_redeschidere.jpg .. |image17| image:: ../Media/actiuni_listare.jpg