============== Plati Furnizor ============== Operatiile de plati ale facturilor furnizori sunt reprezentate prin inregistrari in debitul conturilor sau credit negativ +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Furnizor | | Codul furnizorului | | | | definit in Parteneri. | | | | care are atributul de | | | | **Furnizor DA**. Este | | | | disponibil F1 pe | | | | camp. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cod Doc | | Maxim 12 caractere. | | | | Codul documentului | | | | furnizor (Factura) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Serie Doc | | Maxim 5 caractere. | | | | Seria documentului | | | | este optionala | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Numar doc | | Maxim 15 caractere | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Data Document | | Data documentului | | | | supus prelucrarii. Se | | | | propune din data | | | | documentului din | | | | tranzactie, dar se | | | | poate modifica in | | | | cazul in care | | | | documentul primar are | | | | alta data decat cea | | | | din tranzactie. Se | | | | afiseaza in | | | | rapoartele obtinute | | | | din informatiile din | | | | domeniu ( Fisa | | | | Furnizor) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Business Unit | | Completat de sistem | | | | cu cel de la nivelul | | | | tranzactiei. Este | | | | inactiv. | | | | | | | | Pentru corectie este | | | | necesar sa se sterga | | | | linia. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Fondul | | Se selecteaza din | | | | lista | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Curs Fond | | Se initializeaza cu 1 | | | | pentru fondurile care | | | | nu au moneda | | | | completata. Daca | | | | moneda de raportare | | | | coincide cu una din | | | | monedele BU (baza, | | | | referinta, | | | | consolidare) definit | | | | pe fond cursul si | | | | valoarea se propune | | | | in tranzactii din | | | | acestea. Daca se | | | | doreste utilizarea | | | | unui curs standard | | | | pentru toate | | | | operatiile pe fond, | | | | moneda utilizata | | | | trebuie sa fie unic | | | | definita in valute. | | | | In tranzactii daca | | | | fondul are definita o | | | | alta moneda decat | | | | tranzactie, baza, | | | | referinta, | | | | consolidare se va | | | | culege si valoarea | | | | sumei in moneda | | | | fondului. Daca pe | | | | fond este definit un | | | | curs standard, acesta | | | | nu va mai fi cules in | | | | tranzactii, ci se va | | | | folosi cel definit pe | | | | fond. Daca nu este | | | | definit pe fond | | | | cursul standard, se | | | | va propune cursul din | | | | valute, iar daca | | | | acesta nu exista, se | | | | va culege de catre | | | | utilizator in | | | | tranzactie. Cursul si | | | | valoarea in moneda | | | | fondului se vor | | | | culege la nivelul | | | | unde se afla fondul. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Sursa Fin | | Se activeaza numai | | | | pentru conturile cu | | | | Management financiar | | | | Funizori . Se propune | | | | din planul de conturi | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Suma | | Suma In valuta | | | | Tranzactiei, Baza, | | | | Referinta si | | | | Consolidare. Calculul | | | | sumei in valuta de | | | | referinta sau | | | | consolidare se | | | | realizeaza in raport | | | | cu cursul valutar | | | | introdus in sistem | | | | pentru data efectiva. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+