======= Vanzari ======= +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Clienti | | Codul clientului | | | | definit in Parteneri, | | | | care are atributul de | | | | **Client DA**. Este | | | | disponibil F1 pe | | | | camp. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Reprezentant Fiscal | | Se completeaza numai | | | | pentru cazul in care | | | | partenerul are un | | | | reprezentant fiscal, | | | | cu codul acestuia, | | | | definit in Parteneri | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cod Doc | | Maxim 12 caractere. | | | | Codul documentului | | | | client (Factura) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Serie Doc | | Maxim 5 caractere. | | | | Seria documentului | | | | este optionala | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Numar doc | | Maxim 15 caractere | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Data Document | | Data documentului | | | | supus prelucrarii. Se | | | | propune din data | | | | documentului din | | | | tranzactie, dar se | | | | poate modifica in | | | | cazul in care | | | | documentul primar are | | | | alta data decat cea | | | | din tranzactie. Se | | | | afiseaza in | | | | rapoartele obtinute | | | | din informatiile din | | | | domeniu ( ex. Fisa | | | | Client) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Business Unit | | Completat de sistem | | | | cu cel de la nivelul | | | | tranzactiei. Este | | | | inactiv.Pentru | | | | corectie este necesar | | | | sa se sterga linia. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Fondul | | Se selecteaza din | | | | lista | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Curs Fond | | | Se initializeaza cu | | | | 1 pentru fondurile | | | | care nu au moneda | | | | completata. | | | | | Daca moneda de | | | | raportare coincide | | | | cu una din monedele | | | | BU (baza, | | | | referinta, | | | | consolidare) | | | | definit pe fond, | | | | cursul si valoarea | | | | se propune in | | | | tranzactii din | | | | acestea. | | | | | Daca se doreste | | | | utilizarea unui | | | | curs standard | | | | pentru toate | | | | operatiile pe fond, | | | | moneda utilizata | | | | trebuie sa fie unic | | | | definita in valute. | | | | In tranzactii daca | | | | fondul are definita | | | | o alta moneda decat | | | | tranzactie, baza, | | | | referinta, | | | | consolidare se va | | | | culege si valoarea | | | | sumei in moneda | | | | fondului. Daca pe | | | | fond este definit | | | | un curs standard, | | | | acesta nu va mai fi | | | | cules in | | | | tranzactii, ci se | | | | va folosi cel | | | | definit pe fond. | | | | Daca nu este | | | | definit pe fond | | | | cursul standard, se | | | | va propune cursul | | | | din valute, iar | | | | daca acesta nu | | | | exista, se va | | | | culege de catre | | | | utilizator in | | | | tranzactie. Cursul | | | | si valoarea in | | | | moneda fondului se | | | | vor culege la | | | | nivelul unde se | | | | afla fondul. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cod TVA | | Cod TVA pentru | | | | operatiunea curenta, | | | | definit in EMSYS | | | | Financial -> | | | | Definitii | | | | Generale->Taxe | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Sistem TVA | | Valori posibile: | | | | | | | | TV - Vanzari ale | | | | organizatiilor care | | | | nu sunt in sistemul | | | | TVA la incasare sau | | | | Vanzari ale | | | | organizatiilor care | | | | sunt in sistemul TVA | | | | la incasare dar | | | | reprezinta operatii | | | | excluse sau operatii | | | | incasate in numerar | | | | | | | | TN - Vanzari pentru | | | | operatii supuse TVA | | | | la incasare (TVA | | | | neexigibil) | | | | | | | | TE - TVA exigibil | | | | pentru operatiile | | | | care au intrat in | | | | sistemul TVA la | | | | incasare | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | TVA | | Reprezinta | | | | contravaloarea TVA, | | | | in cele patru monede | | | | (T,B,R,C).Se | | | | introduce la nivelul | | | | documentului | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Baza de Impozitare | | Reprezinta baza de | | | | impozitare pentru TVA | | | | in cele patru monede | | | | (T,B,R,C). Se propune | | | | de catre sistem dupa | | | | introducerea cotei de | | | | TVA. Poate fi | | | | modificata | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Total | | Total (calculata prin | | | | insumarea sumelor TVA | | | | si Baza) in cele | | | | patru monede | | | | (T,B,R,C). Valorile | | | | sunt propuse de | | | | sistem si se pot | | | | modifica pentru a | | | | corespunde cu | | | | valorile din | | | | documentele primare | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ |image0|\ **Atentie** - Se declara/verifica codurile de TVA pentru operatiunile care sunt supuse sistemului TVA la `incasare <../../configurare_contabilitate/codtaxetva.html>`__. Pentru codurile utilizate in sistemul de TVA la incasare se seteaza TVA neexigibil cu valoarea DA si Mentiune cu valoarea "TVA LA INCASARE", iar codurile pentru operatiunile pentru care nu se aplica TVA la incasare vor avea: TVA neexigibil cu valoarea NU si mentiune cu valoarea corespunzatoare operatiei, de exemplu Taxare inversa pentru operatiunile care intra in acest caz . - Numai pentru contribuabilii care aplica sistemul TVA la incasare: se va defini cu cont analitic pentru TVA neexigibil vanzari sau analitice pe fiecare sursa de finantare corespunzatoare analiticelor contului 4427, in cazul organizatiilor bugetare. Fiecarui analitic al contului 4428 TVA neexigibil vanzari i se va atribui domeniul TV. .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png