======================= Q&A Cash Management ======================= Aceasta sectiune ofera raspunsuri la cele mai frecvente intrebari legate de erorile aparute la contabilizare conturi de casa si extrase bancare. Prerechizite contabilizare operatiuni de incasari si plati din contul de banca sau extrasul bancar: - Tranzactiile trebuie sa aiba bifa **Se genereaza in contabilitate** pe Tipuri de tranzactii; - Daca nu au bifa **Se genereaza in contabilitate** nu se vor contabiliza si vor ramane cu stare **POSTAT**; - Tranzactiile contabilizate au stare **Contabilizat**; - Pe ziua pe care se efectueaza contabilizarea trebuie sa fie sold confirmat; - Pentru extrasele bancare trebuie sa fie sold confirmat in prima zi a lunii pe care se lucreaza, precum si in ziua in care se opereaza tranzactii. 1. **Q**: Pe casierie sau extras bancar nu se poate contabiliza, de ce? **A**: - Verifica daca esti declarat responsabil pe numarul de registru de casa / numarul extrasului de cont pe care vrei sa-l contabilizezi; - Verifica sa ai bifa **Se genereaza in contabilitate** pe tipul de tranzactie pe care doresti sa o contabilizezi; - Verifica sa ai asociat acest tip de tranzactie pe numarul de casa / numarul extrasului bancar pe care il contabilizezi; - Verifica sa ai cont corespondent declarat pe tipul de tranzactie; - Verifica sa ai sold confirmat declarat pentru ziua in care efectuezi contabilizarea; - Verifica ca tipul de tranzactie pe care vrei sa-l contabilizezi sa se regaseasca in perioada de activitate pentru care faci contabilizarea. 2. **Q**: Pe un numar cont bancar sunt tranzactii cu stare = OPERAT si EXECUTAT in **ALOP -> Sector Public -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata**, dar in Cash Management nu se contabilizeaza. **A**: - Verifica sa ai sold confirmat la data la care doresti sa contabilizezi; - Daca nu ai sold confirmat pe ziua pe care efectuezi contabilizarea, atunci confirma soldul conform procedurii `confirmare sold `__. 3. **Q**: In contul de banca nu pot contabiliza operatiunile. Mesajul la contabilizare este ca exista resurse blocate. **A**: - Mesajul provenea de la una dintre tranzactii care nu avea completat codul de document; - Pentru corectie anuleaza postarea, intra pe tranzatia respectiva si completeaza codul de document corespunzator; - Ulterior poti contabiliza fara probleme toate tranzactiile. 4. **Q**: Am incercat sa fac contabilizarea pentru o chitanta de POS si mi-a venit eroarea cu mesajul: cardul nu este completat din pdf-ul atasat, cum rezolv? **A**: - Verifica daca chitanta respectiva are completat contul de POS; - Daca nu e completat, anuleaza postarea la chitanta si apasa modific pe aceasta, completeaza contul POS apoi reia operatiunile de Postare si Contabilizare; - Daca ai sold confirmat pe zilele urmatoare contabilizarii, deconfirma soldul conform cu procedura `confirmare sold `__. 5.