Facturare¶
Apelati functia Logistics->Vanzari si Distributie->Vanzari->Facturi
1. Actionati butonul (Adaug) pentru a inregistra antetul facturii;
2. Completati campurile:
Serie - selectati seria facturii din lista disponibila la actionarea tastei F1;
Nr. - este completat automat de sistem din lista de numere asociate seriei;
Data - data facturii;
Comanda - selectati comanda client pentru care se emite factura din lista disponibila la actionarea tastei F1;
Delegat - completati numele si prenumele persoanei care preia autovehiculul reparat conform comenzii; Serie BI/CI; Nr. BI/CI; CNP;
Data livrarii;
Celelalte campuri raman completate cu valorile propuse implicit de sistem.
3. Salvati inregistrarea (Ok).
Pentru a include dispozitiile de livrare emise in factura:
4. Actionati butonul Adaug;
5. In fereastra Selectie Documente sunt vizibile Dispozitiile de Livrare emise. Pozitionati-va pe o dispozitie de livrare si actionati butonul pentru a include dispozitia de livrare in factura.
Reluati procedeul de la punctul 4 pentru toate dispozitiile de livrare.
6. Actionati butonul pentru a vizualiza raportul corespunzator comenzii client.
Verificati daca toate pozitiile din comanda client au fost livrate (Ramas de livrat = 0).
7. Finalizarea prelucrarii facturii:
Actionati butonul pentru a marca in sistem ca au fost incluse in factura toate pozitiile ce se doresc a fi facturate si se poate trece la faza urmatoare a fluxului de prelucare a facturii. O factura lansata nu mai poate fi modificata. Actiunea de lansare este reversibila prin actionarea butonului .
Actionati butonul pentru a vizualiza inainte de listare efectiva factura.
Actionati butonul pentru a lista factura.
Actionati butonul pentru a valida finalizarea prelucrarii facturii si pentru inregistrarea propunerii de nota contabila.
Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.