Deschidere Solduri Conturi Inceput An

Scop

Deschiderea Soldurilor Conturilor sau altfel spus transferul soldurilor conturilor din anul precedent in anul curent. Soldurile finale ale anului curent devin solduri initiale ale anului urmator. Trecerea soldurilor dintr-un an in altul este un proces care se poate relua ori de cate ori este nevoie, fara alterarea datelor curente ale perioadelor fiscale anului urmator.

Prerechizite

  • Anul si perioada 1 a acestuia, definite.

  • Toate documentele finalizate.

  • Configurate Conturile cu Management Financiar: Angajamente Bugetare si Contractare pentru organizatiile bugetare

  • Drepturi de acces la functia de Deschidere An Fiscal.

Procedura

  1. Setati luna 12 pentru anul care se inchide.

  2. Verificati stadiul documentelor.

  3. Declarati anul fiscal urmator.

  4. Alegeti Administrator -> Configurare -> Declarare Ani si Perioade Fiscale-> Deschidere An Fiscal.

  5. Setati Conturi.

  6. Setati Contul de Reglare Extern bilant care va avea la incepul anului sold zero

  7. Apasati butonul Start.

Rezultat

Soldurile finale conturilor de la sfarsitul anului precedent sunt egale cu soldurile initiale la inceputul anului. Consultati Balanta Conturilor pentru verificare. Procedura se realizeaza la nivel de business unit detaliu, fara selectia acestuia.

image0 Atentie

  • Conturile din clasa 6 Cheltuieli si clasa 7 Venituri nu prezinta sold

  • Conturile din clasa 9 aferente contabilitatii de gestiune nu prezinta sold la inceputul anului

  • Pentru organizatiile bugetare soldul final al conturilor de Angajamentele Legale (8067) se muta in soldul initial al conturilor de Angajamente Bugetare (8066). Numai soldul final al conturilor de Angajamente legale (8067) care au contul de inchidere completat se transfera si in soldul initial al conturilor de Angajamente bugetare (8066)

  • Soldurile initale ale conturilor specifice organizatiilor bugetare Credite bugetare, Credite de angajament aprobate, Credite de angajamente angajate iau valoarea zero.

  • Inregistrarile in sistem pentru conturile extern bilant se fac prin intermediul unui cont fara domeniu, numit cont reglare. Completati acest cont in campul Cont Reglare Extern Bilant, care se activeaza doar la bifa pe Conturi, daca doriti ca soldul lor la inceputul anului sa fie zero. Contul poate fi General sau Detaliu.