Incasare factura¶
Apelati functia Financial->Cash Management->Operatii prin Case si Banci->Registre de Casa
1. Completati campul Data cu data emiterii documentului (implicit data curenta); soldul casei la data emiterii documentului trebuie sa fie confirmat;
2. Pozitionati-va pe CASA/BANCA din definitia model si actionati dublu-click;
3. Actionati butonul (Adaug);
4. Completati campurile:
Tip tranz - selectati tipul de tranzactie model (IN_FACT) din lista disponibila la actionarea tastei F1;
Client - selectati codul clientului de pe factura din lista disponibila la actionarea tastei F1;
Nr. comanda - numarul comenzii de lucru;
Valoare Plata/Incasare (Suma T) - suma totala de pe factura.
5. Salvati inregistrarea (Ok).;
6. In fereastra Facturi client sunt afisate facturile cu sold ale clientului; suma propusa (Valoare Plata Incasare) este repartizata pe fiecare factura cu sold;
Actionati butonul pentru a confirma propunerea facuta de sistem;
Actionati butonul (Iesire).
7. Actionati butonul pentru a marca finalizarea emiterii chitantei (campul Stare = OPERAT);
8. Actonati butonul pentru vizualizarea/listarea chitantei.
Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport