Verificarea si validarea informatiilor pentru sectiunea Facturi de Achizitie (PurchaseInvoices)¶
Se consulta fisierul PurchaseInvoices.xml care va contine tagurile:
Number of entries - reprezinta numarul total de facturi de achizitie raportate;
Total Debit - totalul sumelor debitoare;
Total Credit - totalul sumelor creditoare ;
Invoice - se vor crea atatea taguri Invoice cate facturi de achizitie exista:
InvoiceNo - numarul facturii (seriefact||nrfact);
CustomerInfo
Billing Address - informatii despre adresa furnizorului:
City - denumire localitate din Parteneri;
Country - Cod tara din Parteneri;
AccountID - Contul furnizor pentru care s-a emis factura;
Invoice date - data facturii;
InvoiceType - tipul facturii - se completeaza astfel:
381 - pentru Nota de credit (factura de minus);
389 - pentru Autofactura (pe factura s-a folosit o taxa TVA care are asociat codul 6 - Autofactura din lista rezervata TVO);
380 - pentru Factura - restul de facturi se incadreaza aici;
Self-billing indicator - se completeaza cu 389 pentru Autofactura si cu 0 in rest;
Batch ID - contine codul din Parteneri al furnizorului pentru care s-a emis factura;
System ID - se numeroteaza succesiv fiecare factura, 1.2.3….;
InvoiceLine - exista atatea taguri InvoiceLine cate linii de cost are factura:
LineNumber - se numeroteaza succesiv liniile in cadrul facturii;
AccountID - contul corespondent contului de furnizor (poate fi cont de cost, cont de stoc etc);
GoodsServicesID - se completeaza cu 01 pentru articole si cu 02 pentru servicii; va fi 02 pentru facturile din contabilitate;
ProductCode - pentru facturile din contabilitate produsul este de fapt un serviciu sau un produs pentru care nu exista obligativitatea tinerii evidentei in stoc, prin urmare se va raporta 9999999999;
ProductDescription - descrierea produsului; pentru facturile din contabilitate se completeaza cu Inregistrare contabila;
Quantity - se refera la cantitatea de produs de pe linia de factura; pentru facturile din contabilitate, unde nu este evidentiata, se completeaza cu 0 pentru notele de credit si cu 1 pentru restul;
UnitPrice - se refera la pretul unitar al produsului de pe linia de factura; pentru facturile din contabilitate, unde nu este evidentiat, se completeaza cu 0 pentru notele de credit si cu valoarea bruta a unitatii de produs pentru restul;
TaxPointDate - data facturii;
Description - explicatia de pe linia din tranzactie;
InvoiceLineAmount - tag pentru suma tranzactiei:
Amount - suma neta de pe factura in moneda de baza; pentru facturile din contabilitate este reprezentata de suma neta (fara TVA) aferenta fiecarui cont corespondent contului furnizor;
CurrencyCode - RON;
CurrencyAmount - Amount in moneda tranzactiei;
DebitCreditIndicator - daca factura este nota de credit atunci D, altfel C;
TaxInformation - informatii despre linia de TVA:
TaxType - tipul taxei SAFT asociat codului de TVA folosit pe factura;
TaxCode - codul taxei SAFT asociat codului TVA folosit pe factura;
TaxBase - suma neta de pe factura in moneda de baza; pentru facturile din contabilitate este reprezentata de suma neta (fara TVA) aferenta fiecarui cont corespondent contului furnizor;
TaxAmount:
Amount - suma TVA de pe factura in moneda de baza; pentru facturile din contabilitate este reprezentata de sumaTVA aferenta fiecarui cont corespondent contului furnizor;
CurrencyCode - RON;
CurrencyAmount - Amount in moneda tranzactiei.
Verificarea informatiilor din fisierul PurchaseInvoices.html:
Se compara fisierul PurchaseInvoices.html cu raportul Fisa Furnizor pe Conturi Corespondente, cu selectie:
pe aceeasi perioada de raportare;
pe acelasi Business Unit de raportare;
ordonare pe Cont/Furnizor;
Tranzactii: Contate;
numai pentru acele linii din facturi care au pe coloana Produs/Serviciu valoarea 9999999999 Inregistrare contabila in fisierul PurchaseInvoices.html.
Rezultatul compararii:
Contul de furnizor din Fisa Furnizor = valoarea din coloana Cont furnizor din fisierul PurchaseInvoices.html;
Conturile corespondente din Fisa Furnizor = conturile din coloana Cont cheltuiala din fisierul PurchaseInvoices.html;
Sumele Debit/Credit = corespund cu sumele din coloana Suma neta din fisierul PurchaseInvoices.html;
Suma de pe contul de TVA din Fisa Furnizor = suma valorilor din coloana TVA pentru factura verificata.
Se compara fisierul PurchaseInvoices.html cu raportul Facturi Furnizori in perioada, cu selectie:
Tip Raport: Detaliat;
pe aceeasi perioada de raportare;
pe acelasi Business Unit de raportare;
numai pentru acele linii din facturi care au pe coloana Produs/Serviciu valoarea diferita de 9999999999 Inregistrare contabila in fisierul PurchaseInvoices.html.
Rezultatul compararii:
cantitatile si preturile din raport coincid cu cele evidentiate pe linia de factura din PurchaseInvoices.
Se compara fisierul PurchaseInvoices.html cu raportul Lista Verificare Tranzactii din Imobilizari, cu selectie:
Tipuri de Tranzactii: Intrari;
Stadiu prelucrare: Validate la aceeasi perioada de raportare;
pe acelasi Business Unit de raportare;
numai pentru acele linii din facturi care au pe coloana Produs/Serviciu valoarea diferita de 9999999999 Inregistrare contabila in fisierul PurchaseInvoices.html.
Rezultatul compararii:
Cantitatea de pe factura din PurchaseInvoices reprezinta numarul de coduri de clasificare la nivel de tranzactie, numar de inventar si cont intrare;
Pretul este reprezentat de suma bruta (valoare neta +TVA), care reprezinta valoarea din raportul de imobilizari.