Situatia Imobilizarilor

Raportul prezinta situatia detaliata la nivelul fiecarui numar de inventar la perioada selectata. In raport sunt afisate toate informatiile atasate numerelor de inventar din selectia facuta cu valorile aferente la sfarsitul perioadei selectate.

Raportul se obtine la nivel de Business Unit. Business Unit-ul unui mijloc fix este BU-ul gestiunii in care este inregistrat la sfarsitul perioadei selectate.

1. Alegeti: Financial -> Imobilizari -> Rapoarte -> Situatia imobilizarilor

  1. Setati optiunile de selectie:

    2.1. Perioada la sfarsitul careia doriti situatia analitica;

    2.2. Selectati Business Unit din cele la care aveti acces conform profilului dvs;

    2.3. Selectati Un nr. sau Toate numerele de inventar

    2.4. Selectati tipul de raport dorit: cu selectie Toate sau

    • un tip imobilizare

    • o grupa

    • o gestiune

    • un cont imobilizare

    • o zona/un purtator

    • un departament / subdepartament (sectie/atelier)

    • o marca

    • un domeniu

    • o rezidenta

    • o stare

    • o data mai mica decat / mai mare decat / un interval de date de punere in functiune

    • un regim amortizare

    2.5. Selectati Ordonarea dorita pentru afisarea numerelor de inventar in raport.

    2.6. Bifati Detaliu Amortizare daca doriti detalierea amortizarii totale in amortizare deductibila, nedeductibila si aferenta perioadelor de scutire

    2.7. Bifati Centralizat daca doriti afisarea numai a totalurilor de la nivelele de total, fara detaliere pe numere de inventar

    2.8. Bifati Nr Inv Ext daca doriti afisarea numarului de inventar extern atasat fiecarui numar de inventar

    2.9. Bifati Rezerve/ani daca doriti detalierea valorilor (credit rezerve - debit rezerve) la nivel de ani pentru fiecare numar de inventar. Coloana este obtinuta din toate inregistrarile (validate, nevalidate sau inregistrate pe conturi de imobilizare pe care numerele de inventar nu se mai regasesc la sfarsitul perioadei de selectie) de pe functia Financial -> Imobilizari -> Rezerve din Reevaluare -> Actualizare rezerve din reevaluare. Nu poate fi bifata daca se bifeaza si Detaliu Amortizare.

    2.10. Bifati Sold Rezerve daca doriti afisarea soldului rezervelor la sfarsitul perioadei care se selecteaza pe interfata se afiseaza pe baza inregistrarilor validate din Actualizare Rezerve, de care se tine cont in calculul amortizarii

image0Atentie

  • In coloana „DN. AA/LL” se afiseaza durata normala de functionare atasata numarului de inventar

  • In coloana „DR. AA/LL” se afiseaza durata ramasa la INCEPUTUL perioadei raportului, conform duratei de amortizare contabila si datei de start amortizare contabila (durata ramasa la inceputul perioadei conform careia se calculeaza amortizarea in luna respectiva )

  • In coloana „Dur.Util” se afiseaza valoarea DN din codul de clasificare atasat numarului de inventar (cat ar avea numarul de inventar durata normala de functionare conform codului de clasificare, adica este o durata totala conform codului de clasificare, amortizarea NU se calculeaza in functie de aceasta durata).

  • Coloana Sold Rezerve (soldul luat in considerare in calcul amortizare) trebuie sa fie egala cu suma coloanelor Dif reev An la nivelul fiecarui numar de inventar. Pot sa apara diferente intre acestea daca pe functia Actualizare rezerve din reevaluare exista inregistrari nevalidate sau inregistrate pe conturi de imobilizare pe care numerele de inventar nu se mai gasesc la data raportului (de ex in cazul preluarilor istoricului rezervelor din versiuni vechi Emsys )

  • Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza.

  • Mesajul „Amortizarea este calculata pana la luna, anul !” din titlul si finalul raportului avertizeaza ca nu este calculata amortizarea pana la data de sfarsit a perioadei de selectie. In acest caz, raportul contine datele numai pana la ultima luna pentru care s-a calculat amortizare.

  • Raportul se poate obtine si in Excel si aceste contine mai multe coloane disponibile decat formatul de raport PDF

  • Numerele de inventar care in luna raportului au si alte valori amortizare in afara celei rezultate din calcul amortizare (ex. corectii amortizare, intrari cu valoare amortizare la intrare, iesiri amortizari, transferuri, reevaluari) sunt marcate cu caracterul „*” in coloana „Amortizare in luna”, iar in raportul Excel prezinta o coloana separata cu marcajul „*”