Logistica¶
Optimizari
Proiecte - zona de ecran Resurse - modificare ecran selectie Marca, prin eliminarea campului CNP si completarea cu: Marca, Nume, Prenume, Activitate, Structura de Plata (Departament, Birou), Nr. si Data Contract, Functie Executie, Functie Conducere, Stare, Titlu Stiintific;
Vanzari EMSYS 8:
Vanzari & Retail - s-a dezvoltat posibilitatea adaugarii partenerilor din submodulul Vanzari & Retail:
in ecranul initial, in zona Definitii -> Parteneri;
la inregistrarea antetului de document, pe functia Comenzi Clienti, accesand butonul din dreptul campului Client.
Comenzi Clienti - in zona de ecran SPECIFICATIE, s-au optimizat:
pozitionarea automata in campul L - linie;
posibilitatea de selectie de la tastatura a tipului de produs A/S (A - Articol / S - Serviciu).
Comenzi Clienti - cu Tip = Serviciu, in zona de ecran SPECIFICATIE - Detaliere, au fost reorganizate campurile Zona si Purtator, pentru o culegere mai usoara;
Comenzi Clienti - a fost eliminata actiunea de Confirmare Comanda. Aprobarea comenzilor client se face fara a realiza in prealabil confirmarea acestora.
Generare Factura - pentru utilizatorii cu drepturi pe o singura serie de facturi, la generarea facturilor se propune automat seria si urmatorul numar liber de factura;
Comenzi Clienti - in cazul generarii din comanda a facturilor de vanzare, campul Data Document din fereastra Generare Factura se culege o singura data, fie in zona de ecran DISPOZITII DE LIVRARE, fie in zona de ecran FACTURI. La modificarea de catre utilizator a campului, valoarea se preia automat si in cealalta zona de ecran.
Facturi - s-a dezvoltat afisarea directa a butonului Listare pe antetul documentului, in partea stanga a combo-box-ului Configurari. Functionalitate disponibila si in Actiuni - Listare.
Facturi - s-a dezvoltat posibilitatea de accesare a comenzii client din antetul facturii, accesand link-ul cu numarul comenzii. Functionalitate disponibila si in Actiuni - Listare.
Comenzi Clienti - Livrare - la generarea dispozitiilor de livrare se propune automat campul Gestiune cu valoarea completata in detalierea comenzii client sau din antetul comenzii, in lipsa acesteia in detaliere.
Cumparari EMSYS 8:
Cumparari - s-a dezvoltat posibilitatea adaugarii partenerilor din submodulul Cumparari:
in ecranul initial, in zona Definitii -> Parteneri;
la inregistrarea antetului de document, pe functia Comenzi de Cumparare, accesand butonul din dreptul campului Furnizor.
Comenzi de Cumparare - cu Tip = Serviciu, in zona de ecran SPECIFICATIE - Detaliere, au fost reorganizate campurile Zona si Purtator, pentru o culegere mai usoara;
Comenzi de Cumparare - generare Receptie - propunerea automata a registrului, daca utilizatorul are drept pe un singur registru de contabilitate;
Receptii Articole - propunerea automata a registrului, daca utilizatorul are drept pe un singur registru de contabilitate;
Receptii Articole - a fost dezvoltata posibilitatea de accesare a comenzii de cumparare din antetul documentului de receptie, accesand link-ul cu numarul comenzii. Functionalitate disponibila si in Actiuni - Listare;
Cereri de Cumparare, Comenzi de Cumparare, Receptii Articole, Solicitari Cumparari, Ordonantare la Plata - modificare ecran selectie Marca, prin eliminarea campului CNP si completarea cu: Marca, Nume, Prenume, Activitate, Structura de Plata (Departament, Birou), Nr. si Data Contract, Functie Executie, Functie Conducere, Stare, Titlu Stiintific.
Stocuri EMSYS 8 - modificare ecran selectie Marca, prin eliminarea campului CNP si completarea cu: Marca, Nume, Prenume, Activitate, Structura de Plata (Departament, Birou), Nr. si Data Contract, Functie Executie, Functie Conducere, Stare, Titlu Stiintific.
Erori
Raportare Comenzi de Lucru - remediere eroare la introducere manopera;
Cumparari EMSYS 8:
Cereri de Cumparare - eliminare informatii firma la listarea documentului;
Comenzi de Cumparare - corectie calcul pret cu zecimale;
Vanzari EMSYS 8:
Vanzari & Retail - Raportare - Articole fara Vanzari - remediere listare raport.
Actualizare Parteneri din Logistica EMSYS 8
Dupa ce este apelat butonul se deschide fereastra Parteneri si se apeleaza butonul Adaug:
Se completeaza campurile:
Daca este Persoana Juridica:
C.U.I. si se apeleaza butonul Verifica CUI:
La apelarea butonului Verifica CUI - sistemul verifica pe site ANAF daca codul este valid si actualizeaza toate informatiile partenerului;
utlizatorul completeaza in campul Cod Partener - codul fiscal (prin copiere).
Pentru a finaliza se apeleaza butonul de salvare inregistrare Ok.
Daca este Persoana Fizica:
Se selecteaza Tip partener = Persoana:
Se completeaza in campul Nume Partener - numele persoanei;
Se completeaza campul CNP, iar in campul Cod Partener se completeaza primele 10 caractere din CNP (prin copiere);
Se completeaza in campul Adresa - adresa partenerului respectiv.
Pentru a finaliza se apeleaza butonul de salvare inregistrare Ok.
Notă
Dupa salvare, se selecteaza clientul sau furnizorul in campul Client/Furnizor prin cautare dupa denumire sau se completeaza CUI-ul (codul de partener).
La salvarea antetului de comanda vor fi preluate celelalte informatii privind partenerul respectiv (Adresa Livrare), daca acestea se regasesc in nomenclator.