Consum Materiale¶
O alta forma de iesire din stoc si cea mai utilizata este consumul de materiale obiecte de inventar, echipament de lucru si de protectie pe baza de Bon de consum. Pentru fiecare dintre acestea, in sistem sunt dezvoltate functionalitati, dar au o serie de aspecte comune precum si particularitati (acestea din urma vor fi tratate pentru fiecare specificitate)
Alegeti perioada fiscala. Apasati F6.
Definiti variabilele de setare.
Administrator → Configurare → Configurare Aplicatie → Variabile Specifice Firmei
Nume variabila |
Tip |
Explicatie |
CONTCONSUM |
Boolean |
Specifica modalitatea de completare a contului de cheltuiala pentru monografiile contabile in cadrul tranzactiilor de iesiri . TRUE – se culege pe interfata FALSE – se propune in setari contabile (CTCH, CTCHOBINV, CTCHPROT, CTCHECHLUCTRU, corepununzatoare cont depozit |
CONTCTOBFOL |
Boolean |
Specifica modalitate de completare a contului de intrare de pe interfata (preluare automata/culegere)
|
ACTSEMNATURICON |
String |
Specifica daca se actualizeaza semnaturile pe fiecare document DA – apar campurile pentru culegere semnaturi pe interfata NU – nu apar campuri pentru culegere semnaturi pe interfata |
INCBCSTOC |
Integer |
Model propunere numar document de consum : 0 - fara prop.; 1 - increment in cadrul tipului doc. de cons.; 2 - increment in cadrul grupului doc. de cons.; 3 - increment in cadrul tipului si codului doc. de cons.; 4 - increment in cadrul grupului si codului doc. de cons. |
Listaobgestcons |
String |
Lista obiectelor gestionabile Valori: coduri, delimitate prin virgula din codurile gestionabile definite in: Logistics → Definitii generale → Obiecte Gestionabile |
MODIMPRCONS |
String |
Modul implicit de listare document pe functia de tranzactii cu tipul de document CONS: ECRAN, FISIER, PDF, SLK, XLS, IMPRIMANTA |
PROPCTCHCONS |
String |
Specifica daca la documentele de consum, in cazul in care contul de cheltuiala se culege pe interfata, acesta se propune automat din setarea contabila CTCH, in functie de contul de stoc de pe prima inregistrare din browse-ul de loturi
|
AFISNIRLACONS |
String |
Specifica daca in fucntiile de actualizare consumuri se afiseaza NIR-ul din care provis articolele si contul de furnizor, ca ultime coloane in browser-ul detalierii documnetului
|
Mod detaliat de fucntionalitate al variabilelor cont consum (PROPCTCHCONS si CONTCONSUM).
La consum materiale, contul corespondent cotului de stoc se poate propune in tranzactie astfel:
Daca variabila CONTCONSUM are valoarea TRUE, iar variabila PROPCTCHCONS are valoarea TRUE, atunci, contul corespondent contului de stoc este propus din setarile contabile (din setarea CTCH), si acesta poate fi modificat;
Daca variabila CONTCONSUM are valoarea TRUE, iar variabila PROPCTCHCONS are valoarea FALSE, atunci contul se completeaza manual, nu mai este propus din setari contabile;
Daca variabila CONTCONSUM are valoarea FALSE, atunci campul destinat pentru completarea contului corespondent este inactiv (contul nu se poate modifica), iar propunerea de contare se face folosind contul configurat in setari contabile.
Definiti setarile contabile, pentru tip de document CONS.
Alegeti Administrator → Configurare → Configurare Aplicatie → Setari Contabile
Nume variabila |
Tip DOC |
Cont variabila |
Explicatie |
CTCH |
CONS |
600,601,607, 711 |
Cont de cheltuiala corespondent contului de stoc. Pentru fiecare cont de stoc se va defini un cont de cheltuiala corespondent si o variabila de setare. Se utilizeaza numai pentru cazul in care variabila de setare CONTCONSUM are valoarea: True - contul corespondent se culege pe interfata False - contul corespondent nu se culege pe interfata, se propune din var de setare CTCH |
CTTC |
CONS |
Cont debitor pentru inregistrare transformare natura in vederea consumului, corespondent contului de stoc |
Selectati registrul pe care se introc documentele in cazul in care utilizatorul are acces la mai multe registre, in caz contrar intrandu-se direct in ecranul de actualizare. Registrul si numarul de tranzactie va fi afisat de sistem in antetul documentului.
Introduceti bonul de consum.
Alegeti: Logistics → Managementul Materialelor → Gestiune Stocuri → Iesiri → Consum Materiale
Frame |
Camp |
Descriere |
Generale |
||
Document |
||
Cod doc |
Codul documentului (BC). Se valideaza in Documente |
|
NR. Doc |
Se propune in functie de valoarea variabilei de setare: INCBCSTOC |
|
Data doc |
Data documentului. Se verifica existenta cursului valutar din data introdusa pentru valuta de referinta. Vezi si functia Valute. Este permisa si introducerea de documente omise in lunile fiscale precedente. |
|
Data efect |
Daca data document nu este in perioada fiscala aceasta ia valoarea primei/ultimei zi din luna. |
|
Moneda tr |
Moneda tranzactiei |
|
Referinta |
Se completeaza astfel:
|
|
Gestiune |
Gestiune predatoarea |
Codul gestiunii expeditoare - de unde se face iesirea pentru consum. Se valideaza folosind tipul gestiunii (de tip „P”, „S” sau „L”) in nomenclatorul de gestiuni |
Delegat, Serie B.I/C.I., Nr. B.I/C.I. , Eliberat de, Mijloc transport, Nr auto, Data livrarii, Ora livrarii |
Campurile se completeaza daca variabila de setare CONS_DOC_AVIZ are valoarea DA pentru listarea bonul de consum ca aviz de insotire marfa. Daca nu, acestea nu se afiseaza pe interfata. |
|
Semnaturi |
Solicitant, Sef compartiment, Gestionar, Pirmitor |
Campurile se completeaza daca variabila de setare ACTSEMNATURICONS are valoarea DA pentru actualizarea si afisarea semnaturilor pe fiecare document de consum. |
Detaliere |
||
Semn Cantitate |
Implicit (nebifat) permite introducerea cantitatilor pozitive, care se vand. Prin bifarea cech box-ului se permite introducerea cantitatilor negative (adica a stornarilor) |
|
Pozitie |
Reprezinta numarul pozitiei ocupate de articolul curent in document |
|
Articol |
Codul articolului pentru care se inregistreaza iesirea. Se valideaza in nomenclatorul de articole |
|
Denumire extinsa |
Prin actiunea butonului se poate completa denumirea. |
|
Concentratie |
Concentratia articolelor pentru care se gestioneaza aceasta caracteristica. |
|
Densitate |
Densitatea articolelor pentru care se gestioneaza aceasta caracteristica. |
|
UM doc. |
Este codul unitatii de masura din documentul cu care s-a inregistrat in stoc articolul respectiv. A se vedea Unitati de masura |
|
UM Stoc |
Este unitatea de masura din stoc. Daca aceasta este diferita de unitatea de masura in care este inregistrat pe stoc articolul respectiv (UM stoc), atunci se aplica coeficientul de transformare (Coef. tr.) pentru calculul iesirii cantitatii din stoc. |
|
Q disponibila |
Cantitatea disponibila in stocul gestiune |
|
Q stoc in UM doc |
Contitatea din stoc in unitatea de masura din document |
|
Q doc in UM Stoc |
Cantitatea din stoc in unitatea de masura a stocului |
|
Cont stoc |
Contul in care este inregistrat articolul pe stoc- se afiseaza la nivelul fiscarui lor |
|
Lot Extern |
Lotul extern aferent articolelor pentru care se gestioneaza aceasta caracteristica. |
|
Lot |
Numarul de lot din care s-a facut iesirea articolului. Se afiseaza toate loturile pe care exista cantitati in momentul in care se introduce iesirea |
|
Pret |
Pretul de iesire al materialulul in valuta in cele patru valuta |
|
Valoare |
Valoarea de iesire al materialulul in valuta in cele patru valuta in functie de pret |
|
Cont debitor |
Contul contabil debitor prin care se inregistreaza consumul. Acesta poate fi de cheltuiala sau de venit. Campul se completeaza numai in cazul in care exista definita variabila de setare ContConsum cu valoarea logica True. Veti completa contul de cheltuiala corespondent contului de stoc pentru descarcarea gestiunii |
|
Zona |
Zona unde se colecteaza cheltuiala cu articolele din document. Se valideaza in Zone de cheltuieli |
|
Purtator |
Purtatorul din cadrul zonei unde se colecteaza cheltuiala cu articolele din document. Se valideaza in Purtatori cheltuieli |
|
Comada |
Numarul comenzii pentru purtatorii cu metoda de cost pe comenzi. A se vedea Comenzi de Lucru. |
Verificati valorile introduse la nivelul documentului prin actiunea butonului Afisare valori in stoc.
Validati documentul (din detaliere) sau din antet pentru toate documentele nevalidate la nivelul selectiei de pe interfata.
Verificati propunerea de contare si contati documentul
Listati documentul prin actiunea butonului Imprimare.
9.1. Setati informatiile care se vor afisa pe bonul de consum: nivel de total, primitor pe pagina, antet la nivel de primitor.
9.2. Setati criteriul de ordonare al pozitiilor in document.
9.3. Setati moneda.
9.4. Setati nivelul de detaliere: pe serii de articole, pe loturi externe, pe loturi interne.
9.5. Setati numarul de exemplare pentru tiparire.
9.6. Setati pentru un primitor nivelul de listare pentru zone, purtatori, comenzi.
9.7. Setati locatiile expeditoare.