Anulare Asociere Plati - Facturi Furnizori¶
Scop
Stergerea asocierilor efectuate pe o factura furnizor si reluarea procesului de asociere.
Prerechizite
Exista asocieri pe furnizorul selectat.
Procedura
Stergerea asocierii din registre de contabilitate, prin pozitionarea pe tranzactia, linia si formula unde se afla defalcarea si actionarea butonului Stergere. Utilizata in cele mai multe cazuri cand se introduc tranzactiile contabile si asocierea nu a fost facuta pe factura specificata pe documentul de plata.
Stergere ulterioara introducerii documentelor prin intermediul functiunii Validare/Stergere Asociere Furnizori
1. Alegeti Financiar -> Furnizori ->Validare/Stergere Asociere Furnizori
Selectati: Business unit, Furnizor, Cont, Factura, Plata
Actionati buton Selectie
4. Stornati documentele validate: Apasati pentru toate sau pentru linia curenta
5. Actionati butonul de stergere pentru toate sau pentru inregistrarea curenta
Rezultat
Plati neasociate pe facturi.
Atentie
La actiunea butonul de selectie se populeaza browser-ul cu informatii privind facturile si documentele de plata asociate.
Dupa actiunea de stergere nu se mai regasesc in browser.
Pentru anularea criteriilor de selectie apasati .
Indentificarea utilizatorului care a efectuat asocierea documentul de plata cu factura sunt prezentate pe browser